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宝鹰股份审计委员会审议通过整改报告 回应深圳证监局行政监管措施

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会于近日完成对深圳证监局行政监管措施整改报告的审核工作。审议结果显示,公司提交的整改报告符合相关要求,整改措施被认定为切实可行。此前,公司于2025年10月17日收到深圳证监局下发的《深圳证监局关于对深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司采取责令改正并对胡嘉、肖家河、薛文、刘成采取出具警示函措施的决定》(〔2025〕161号,以下简称“《决定书》”)。

公告显示,审计委员会在审核过程中秉持实事求是的原则,重点关注整改报告是否符合法律法规、规范性文件及《决定书》的要求。经审议,审计委员会认为,公司提交的《关于深圳证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告》内容合规,所制定的整改措施与公司实际情况相匹配,具备可操作性。

针对后续工作安排,审计委员会明确表示将严格履行监督职责,督促公司长期落实整改计划。具体整改方向包括提升工程管理、采购管理、资金管理等关键领域的规范运作水平,同时进一步提高信息披露质量,以切实维护公司及全体股东的合法权益。